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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第三版)(附联中华会计网校CIA培训卡)
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第三版)(附联中华会计网校CIA培训卡)
作者:(美)瓦莱布哈内尼 著,李海风,李媛媛 等译
  出版社:电子工业出版社 出版日期:2007-3-1
ISBN:9787121033261 字数:610000
印次:1 版次:1
纸张:胶版纸   热点指数:
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    内容提要  
    《CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第三版)(附联中华会计网校CIA培训卡)》的内容简要介绍.......

    CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经营分析和信息技术。本书内容涉及IIA属性标准,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用等,全面覆盖考试大纲中的考点。书中采用大量表格、特殊格式,对一些知识点进行提取,便于读者理解和记忆。每章后都有来自以往年度考试及其他出处的习题,并有详细的分析和解答。是一本帮助考生顺利通过考试的得力助手!

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    图书目录  
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    第1章 遵循ⅡA属性标准(15%-25%)<br> 理论<br> 1.1 管理内部审计职能<br> 1.2 《内部审计专业实务标准》<br> 1.3 ⅡA属性标准<br> 1.4 ⅡA《道德规范》<br> 选择题(1-243)<br>  ⅡA属性标准<br>  ⅡA《道德规范》<br> 选择题答案和分析<br>  ⅡA属性标准<br>  ⅡA《道德规范》<br>第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%-25%)<br> 理论<br> 2.1 管理内部审计活动<br> 2.2 计划<br> 2.3 沟通和批准<br> 2.4 资源管理<br> 2.5 政策和程序<br> 2.6 协调<br> 2.7 向董事会和高层管理者报告<br> 选择题(1-32)<br> 选择题答案和分析<br>第3章 了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%-20%)<br> 理论<br> 3.1 工作性质<br> 3.2 风险管理<br> 3.3 控制<br> 3.4 治理<br> 选择题(1-51)<br> 选择题答案和分析<br>第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0%-10%)<br> 理论<br> 4.1 职业道德/合规性<br> 4.2 IIA工作校规<br> 选择题(1-21)<br> 选择题答案和分析<br>第5章 治理、风险和控制知识要素(15%-25%)<br>第6章 业务计划(15%-25%)<br>附录:CIA词汇

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